Богатырёва Анна Валерьевна
Эксперт-методист учебно-методического центра «Информ-Плюс»

Состав вопросов темы:

  • НДС;
  • Взносы: отчетность;
  • Взносы: облагать или нет;
  • НДФЛ: общие принципы заполнения и представления отчетности;
  • НДФЛ: примеры заполнения отчетности.

Тема предназначена следующим специалистам организаций независимо от режима налогообложения:

  • главным бухгалтерам;
  • бухгалтерам разных участков учета.

Семинар-тренинг поможет Вам:

  • правильно заполнить декларацию по НДС и НДС-документы и корректно применить вычеты – мы расскажем, как заполнить последнюю декларацию по внутренним операциям за 2017 г., а также первую декларацию новой формы по импорту из стран ЕАЭС; выясним, как теперь следует заполнять сведения о продавце и покупателе в счете-фактуре; разберемся, можно ли получить вычет по НДС, если договор исполнило третье лицо; выясним, какие вычеты можно переносить, а какие нельзя; рассмотрим, в каких случаях возможен вычет без счетов-фактур;
  • без ошибок отчитаться по взносам – мы подробно расскажем о составе, сроках и формах отчетности по взносам и персонифицированной отчетности за 2017 год; разберемся, как сделать расчет при смене инспекции внутри года и при переходе работника из одного ОП в другое; рассмотрим, когда с проблемами по «старым» взносам можно обращаться в ИФНС, и как отразить решение проблем в отчетности; выясним, когда необлагаемые выплаты отражаются в расчете, а когда нет; разберемся, как исправить ошибки в Разделе 3 расчета по взносам;
  • определить, какие выплаты облагаются взносами, а какие нет – мы изучим рекомендации ФНС о том, за счет чего налоговые инспекции могут увеличить поступления взносов; проанализируем спорный вопрос обложения взносами суточных при однодневной командировке по России, питания работников, пособия, не принятые к зачету ФСС, и прочие социальные выплаты и т.д.; разберемся, как считать дополнительные взносы на ОПС с годовых доходов свыше 300 000 руб индивидуальным предпринимателям на «доходно-расходной» УСН.;
  • правильно отчитаться за год по НДФЛ – мы напомним, что и когда должен сдавать налоговый агент; разберемся, включаются ли в отчетность безнадежные долги физлиц, списанные в 2017 году; выясним, как отчитываться по человеку, который работал в нескольких подразделениях; разберемся, за что могут оштрафовать налогового агента; рассмотрим самые распространенные ошибки, связанные с заполнением формы 6-НДФЛ; расскажем, как без ошибок заполнить 2-НДФЛ с учетом новых кодов видов доходов; рассмотрим примеры заполнения отчетности по НДФЛ в разных ситуациях.

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.
В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.

(Вы можете скачать счет в формате pdf, заполнить поля «Счет № __ от _____»; «Плательщик» и распечатать.)


Заявка на участие в семинаре