Богатырёва Анна Валерьевна
Эксперт-методист учебно-методического центра «Информ-Плюс»

Состав вопросов темы:

  • НДС: налоговая база, объект, вычеты.
  • Налог на прибыль: ОС, реклама, выплаты работникам.
  • Взносы и НДФЛ.
  • Кадры: ГО и ЧС, иностранцы, отпуска, документооборот.

Будет полезно и интересно:

  • главным бухгалтерам на ОСНО;
  • бухгалтерам разных участков учета на ОСНО;
  • бухгалтерам, занимающимся кадровой работой на ОСНО.

Вопросы, рассмотренные на семинаре-тренинге, помогут участникам:

Правильно определить налоговую базу по НДС. Выясним:

  • включаются ли в налоговую базу компенсация убытков НДС и плата за утилизацию товара контрагенту;
  • когда надо и не надо платить НДС с поощрительных премий по договору;
  • нюансы исчисления НДС по недействительной сделке у продавца;
  • порядок обложения НДС, если комиссионер на ОСН, а комитент на УСН;
  • начисляется ли НДС на курортный сбор;

Правильно применить вычеты по НДС. Расскажем:

  • нужно ли восстанавливать вычеты при утилизации имущества и списании ОС;
  • что делать, если продавец отказывается выставлять счет-фактуру;
  • о некритичных ошибках в счете-фактуре, нюансы авансовых вычетов и правило «пяти процентов»;
  • кому положены НДС-вычеты с металлолома, как покупателю металлолома определить момент определения налоговый базы и как заполнить декларацию по НДС;

Правильно применить в работе новшества по «экспортно-импортному» НДС:

  • приведем обзор новых писем Минфина и позиции высших судов по этой теме;

Оперативно учесть в своей работе изменения по налогу на прибыль. Расскажем:

  • об изменениях в классификации ОС;
  • порядок определения первоначальной стоимости объекта ОС, если он получен в качестве вклада в имущество организации;
  • являются ли рекламой пробники продукции для конкретных людей;
  • что делать, если работник потерял чек на топливо;
  • является ли прощенный долг безнадежным для целей налогообложения;
  • можно ли в налоговые расходы отнести взносы с выплат, не уменьшающих базу по прибыли;
  • о поправках с 2019г., разрешающих учитывать в налоговых затратах стоимость туристических путевок для работников;

Правильно рассчитать страховые взносы и НДФЛ. Расскажем:

  • кому спишут долги по страховым взносам за периоды до 2017 года;
  • детали заполнения РСВ и корректировки сведений СЗВ-М;
  • нюансы сдачи расчета по взносам компаниями, имеющими обособленные подразделения;
  • о рисках оплаты обратного проезда командированному работнику, если тот не вернулся сразу, а остался отдыхать в месте командировки;
  • о последних разъяснениях Минфина на тему организации питания сотрудников по принципу шведского стола;
  • правомерна ли неоднозначность трактовки чиновниками из Минфина условий применения пониженных тарифов взносов;
  • об особенностях зачета переплаты по НДФЛ, стандартных вычетах и др.;

Оперативно применить в работе «кадровые» изменения. Расскажем:

  • о новшествах в порядке выдачи больничных листков;
  • как принять на работу сотрудника на время отпуска по уходу за ребенком основной работницы и как перевести ее на другую должность;
  • когда ошибка трудинспектора может избавить компанию от нескольких штрафов;
  • как уволить сотрудника с поддельным дипломом;
  • в каких случаях работников-иностранцев следует поставить на учет по адресу организации в свете изменений в Законе о миграционном учете иностранцев;
  • когда за мигранта-нелегала компании-арендатора накажут фирму-арендодателя.

В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.

Важно!!! Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.

(Вы можете скачать счет в формате pdf, заполнить поля «Счет № __ от _____»; «Плательщик» и распечатать.)


Заявка на участие в семинаре