Богатырёва Анна Валерьевна
Эксперт-методист учебно-методического центра «Информ-Плюс»

Состав вопросов темы:

  • Поправки в часть 1 НК РФ: возврат, недоимка, рассрочка;
  • НДС: раздельный учет, нулевая ставка, tax free;
  • Налог на прибыль: резервы, льготы, расходы на НИОКР и обучение;
  • НДФЛ: матвыгода, реорганизация, соцвычеты;
  • Страховые взносы: предельная база, пособия, тарифы;
  • Изменения по транспортному, земельному и налогу на имущество.

Тема предназначена следующим специалистам организаций, применяющих общую систему налогообложения:

  • главным бухгалтерам;
  • бухгалтерам разных участков учета.

Семинар-тренинг поможет Вам:

  • своевременно учесть в работе поправки, внесенные в часть I НК РФ – мы расскажем об изменении срока на возврат излишне взысканных сумм налога через инспекцию; разберем особенности уплаты в рассрочку недоимки по итогам налоговой проверки; расскажем об увеличении максимального срока для рассрочки и отсрочки по уплате взносов; разберем новые правила возврата переплаты по налогу иностранной компании; расскажем о возможности взыскания налога с металлических счетов с 01.06.2018;
  • правильно применить в работе новшества по НДС – мы расскажем, какая корректировка внесена в «правило 5%»;; разберемся, когда и как можно отказаться от нулевой ставки НДС; рассмотрим эксперимент по уплате НДС покупателем; разберем положение о Tax free, закрепленное в главе 21 НК; расскажем о необходимости компаниям и предпринимателям на ЕСХН платить НДС с 2019 года и можно ли получить освобождение от таких обязательств;
  • оперативно учесть в своей работе изменения по налогу на прибыль – мы расскажем о новых правилах предоставления помощи учредителя; разберемся, имеет ли значение дата встречной кредиторки при формировании резерва по сомнительным долгам; рассмотрим новую льготу по налогу на прибыль – инвестиционный вычет и правила его применения; разберемся, какие изменения произошли в учете расходов на НИОКР; выясним, является ли доходом выявленная при инвентаризации интеллектуальная собственность; изучим уточнения по учету расходов на обучение работников;
  • оперативно учесть в своей работе изменения по НДФЛ – мы расскажем о новом подходе к исчислению НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах; разберемся, как платить и отчитываться по НДФЛ при реорганизации компании; рассмотрим новый порядок исчисления НДФЛ с выигрышей в азартных играх; расскажем о социальном вычете на обучение у ИП;
  • правильно рассчитывать страховые взносы в 2018 г.– мы расскажем, как изменились предельные базы по страховым взносам, рассмотрим новые объекты обложения взносами и размеры тарифов в перспективе ближайших лет; предупредим, какие неясности появились в связи с новой формулировкой ст.427 НК РФ о пониженных  тарифах; расскажем, как будут индексироваться пособия с 2018 г.;
  • правильно применить новшества по имущественным налогам – мы расскажем об изменениях в порядке налогообложения движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 года; рассмотрим, какие дополнительные льготы по налогу на имущество с 1 января 2018 года могут устанавливать субъекты РФ; разберем «имущественные» изменения для владельцев энергоэффективных объектов; выясним, что поменялось в расчете базы по налогу на имущество и земельному налогу, исходя из кадастровой стоимости; разберемся, на какие автомобили снижены повышающие коэффициенты по транспортному налогу;

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.
В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.

(Вы можете скачать счет в формате pdf, заполнить поля «Счет № __ от _____»; «Плательщик» и распечатать.)


Заявка на участие в семинаре