Чаадаева Ольга Вячеславовна
Старший преподаватель кафедры налогов и налогообложения Приволжского института повышения квалификации ФНС , советник государственной гражданской службы РФ I класса, член Палаты налоговых консультантов России.

Программа семинара:

1. Летние поправки в Налоговый кодекс РФ.

(Федеральные законы от 03.08.2018 № 302-ФЗ, от 03.08.2018 №334-ФЗ, от 29.07.2018 №232 – ФЗ).

2. Бухгалтерский учет

  • Изменения в системе бухгалтерского учёта и отчётности: новое в законодательстве, ориентиры               развития.
  • Актуальные обновления нормативной правовой базы по бухгалтерскому учёту: комментарии к законодательным актам и разъясняющим документам Минфина России.
  • Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учёта (Приказ Минфина России от 07.06.2017 №85н). Новые и проектируемые ФСБУ, вводимые в действие в соответствии с Программой в первую очередь: что и как изменится.
  • Рекомендации Минфина России по практическим аспектам составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

3. Условия признания расходов и применения вычетов, установленные ст.54.1   НК РФ

  • Подтверждение деловой цели сделок, реальности хозяйственных операций, исполнения сделки стороной договора и т.д. Последние рекомендации ФНС.
  • Критерий деловой цели и его оценка в налоговых спорах.
  • Должная осмотрительность: как она влияет на возможность признания расходов и вычетов? Анализ практики выездных проверок 2018 года.
  • Последняя арбитражная практика.

4. НДС

  • НДС в 2018 году: последние изменения в законодательстве, методология и практика исчисления.
  • Обновление законодательной базы по НДС.
  • Инструктивные и разъясняющие письма Минфина и ФНС России по вопросам исчисления и уплаты НДС: правовое значение. На что необходимо обратить особое внимание при расчёте НДС в 2018 году.
  • Особенности формирования налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг), в т.ч. при безвозмездной передаче товаров и в других ситуациях.
  • Вычеты: условия и период возникновения права на вычет, применение вычетов в отдельных ситуациях.
  • Случаи и порядок восстановления НДС, ранее принятого к вычету.
  • Сложные ситуации и нюансы при работе со счетами-фактурами. Ошибки в оформлении счетов-фактур, не препятствующие вычету. Представление пояснений по результатам камеральных проверок.
  • Сложные ситуации при исчислении НДС.
  • Новое в администрировании НДС. Налоговые проверки полноты исчисления и своевременности уплаты НДС.
  • Проблемные вопросы исчисления НДС с учётом сложившейся арбитражной практики и разъяснений Минфина России.

5. Налог на прибыль организаций

  • Налог на прибыль: методологи и практика исчисления в 2018 году.
  • Обновление законодательной базы по налогу на прибыль.
  • Требования к документальному оформлению расходов для целей налогового учёта.
  • Резервы в налоговом учёте, различия между правилами налогового и бухгалтерского учёта резервов.
  • Операции, по которым убытки учитываются в особом порядке (уступка права требования, продажа основных средств).
  • Учёт доходов и расходов в виде процентов по займам (кредитам).
  • Учёт курсовых и суммовых разниц.
  • Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учёте (ПБУ 22/2010, нормы п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Учёт расходов и необоснованная налоговая выгода.
  • Налог на имущество организаций: принципиальные изменения в методологии и практике исчисления.
  • Новеллы гл. 30 НК РФ.
  • Общие принципы налогообложения движимого и недвижимого имущества.
  • Раздельный учёт движимого имущества с целью правильного определения налоговой базы.
  • Налогообложение недвижимости по балансовой и по кадастровой стоимости, применение

6. Онлайн-кассы в 2018 году: практика, риски, перспективы с учетом поправок в 54-ФЗ с 01.07.2018 г.

 7. Знаковые решения Верховного суда РФ по налоговым спорам в 2018 году

(НДС, налог на прибыль, налог на имущество)

(Вы можете скачать счет в формате pdf, заполнить поля «Счет от _____»; «Плательщик» и распечатать.)


Заявка на участие в семинаре