Богатырёва Анна Валерьевна
Эксперт-методист учебно-методического центра «Информ-Плюс»

Программа вебинара: 

  • НДС: налоговая база, вычеты.
  • Налог на прибыль: ОС, реклама, выплаты работникам.
  • Взносы: налоговая база, тарифы, отчетность.
  • НДФЛ: шведский стол, допкоменсации, стандартные вычеты.

Тема предназначена следующим специалистам коммерческих организаций, применяющих общую систему налогообложения:

  • главным бухгалтерам;
  • бухгалтерам разных участков учета;
  • бухгалтерам, занимающимся кадровой работой.

Вебинар-тренинг поможет Вам:

  • правильно определить налоговую базу по НДС – мы выясним, включаются ли в налоговую базу компенсация убытков НДС и плата за утилизацию товара контрагенту; выясним, когда надо и не надо платить НДС с поощрительных премий по договору; разберем нюансы исчисления НДС по недействительной сделке у продавца; поясним, порядок обложения НДС, если комиссионер на ОСН, а комитент на УСН;  разберемся,  начисляется ли НДС на курортный сбор;
  • правильно применить вычеты по НДС – мы расскажем, нужно ли восстанавливать вычеты при утилизации имущества и списании ОС; разберемся, что делать, если продавец отказывается выставлять счет-фактуру; рассмотрим некритичные ошибки в счете-фактуре, нюансы авансовых вычетов и правило «пяти процентов»; объясним, кому положены НДС-вычеты с металлолома, как покупателю металлолома определить момент определения налоговый базы и как заполнить декларацию по НДС;
  • оперативно учесть в своей работе изменения по налогу на прибыль – мы расскажем об изменениях в классификации ОС; разберем порядок определения первоначальной стоимости объекта ОС, если он получен в качестве вклада в имущество организации; выясним, являются ли рекламой пробники продукции для конкретных людей; рассмотрим, что делать, если работник потерял чек на топливо; объясним, является ли прощенный долг безнадежным для целей налогообложения; подскажем, можно ли в налоговые расходы отнести взносы с выплат, не уменьшающих базу по прибыли; расскажем о поправках с 2019г., разрешающих учитывать в налоговых затратах стоимость туристических путевок для работников;
  • правильно рассчитать страховые взносы и НДФЛ – мы расскажем, кому спишут долги по страховым взносам за периоды до 2017 года; разберем детали заполнения РСВ и корректировки сведений СЗВ-М; выясним нюансы сдачи расчета по взносам компаниями, имеющими обособленные подразделения; оценим риски оплаты обратного проезда командированному работнику, если тот не вернулся сразу, а остался отдыхать в месте командировки; разберем последние разъяснения Минфина на тему организации питания сотрудников по принципу шведского стола; выясним, правомерна ли неоднозначность трактовки чиновниками из Минфина условий применения пониженных тарифов взносов; расскажем об особенностях зачета переплаты по НДФЛ, стандартных вычетах и др.

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.
В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.

(Вы можете скачать счет в формате pdf, заполнить поля «Счет № __ от _____»; «Плательщик» и распечатать.)


Заявка на участие в семинаре