Богатырёва Анна Валерьевна
Эксперт-методист учебно-методического центра «Информ-Плюс»

Состав вопросов темы:

  • Плательщики, объект, база, льготы и тарифы.
  • Уплата, зачёт и отсрочка.
  • Уплата предпринимателями и «за себя».
  • Отчетность в ИФНС.
  • ПФР: отчетность, функции и полномочия.
  • ФСС: отчётность, функции и полномочия.
  • Облагать или нет.

Тема предназначена специалистам коммерческих и бюджетных организаций, независимо от того, какой режим налогообложения применяет организация:

  • главным бухгалтерам;
  • бухгалтерам по расчету зарплаты.

Семинар поможет Вам:

  • правильно рассчитать и уплатить страховые взносы – мы  расскажем, кто является плательщиками страховых взносов; разберемся, как исчислять базу по взносам, в том числе по работнику, повторно принятому в организацию в течение одного расчетного периода; рассмотрим, какими выплатами пополнился перечень выплат, облагаемых взносами; расскажем о тарифах и предельных базах на 2018 год;
  • вернуть, зачесть или отсрочить уплату взносов – мы расскажем, как можно зачесть и вернуть переплату по взносам; разберемся, как уточнять платежи и как получить отсрочку или рассрочку по взносам; рассмотрим порядок передачи сведений из фондов в налоговые органы и порядок возврата переплаты по взносам;
  • правильно рассчитать и уплатить взносы предпринимателям и другим самозанятым — мы расскажем о порядке определения базы для исчисления взносов «за себя»; разберемся, как рассчитывать взносы в месяцах начала и прекращения деятельности; выясним, когда взносы «за себя» можно не платить; подскажем, кому нужно отчитываться по «самовзносам»;
  • правильно отчитаться в ИФНС по взносам – мы расскажем, об особенностях представления расчета по взносам организациями, имеющими обособленные подразделения; разберемся, в каких случаях ИФНС посчитает расчет непредставленным, какие сроки отведены НК для его исправления; выясним, какие разделы включать в нулевой расчёт, если деятельность не велась, и выплат физлицам не было; рассмотрим, как исправить ошибки в разделе 3 расчета с персонифицированными сведениями;
  • правильно отчитаться в ПФР — мы расскажем, какую отчетность, в какие сроки и по какой форме надо сдавать в ПФР; рассмотрим порядок исправления ошибок в поданной отчетности в ПФР и санкции за нарушения при подаче отчетности;
  • правильно рассчитывать и отчитываться по взносам в ФСС – мы расскажем, какие функции отведены ФСС, какие проверки и как будет проводить фонд; рассмотрим механизм зачета сумм превышения расходов на выплату пособий в счет будущих взносов на ВНиМ; разберемся, нужно ли начислять взносы на не принятые к зачету пособия; расскажем о сроках уплаты вносов «на травматизм» и представления расчета по ним, а также об ответственности за нарушение указанных сроков; выясним, как подтвердить основной вид деятельности для определения тарифов взносов «на травматизм»;
  • правильно облагать взносами спорные выплаты – мы разберем официальные позиции ФНС и Минфина России по вопросу обложения взносами выплаты взамен суточных в однодневной командировке по России, оплаты питания работников, пособия, непринятого к зачету ФСС, компенсации за использование личного имущества, оплаты мед. осмотров сотрудникам, неподтвержденных расходов командированного, оплаты стоимости путевок, садика, проезда, занятий спортом и других соцвыплат.

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.
В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.

(Вы можете скачать счет в формате pdf, заполнить поля «Счет № __ от _____»; «Плательщик» и распечатать.)


Заявка на участие в семинаре