Чаадаева Ольга Вячеславовна
Старший преподаватель кафедры налогов и налогообложения Приволжского института повышения квалификации ФНС , советник государственной гражданской службы РФ I класса, член Палаты налоговых консультантов России.

Программа семинара:

1. Приоритеты налогового администрирования в 2017-2018 годах:

  • Новый порядок исчисления пени за неуплату налогов с 1 октября 2017 года;
  • Ужесточение требований к представлению сведений о бенефициарных владельцах. Какие документы подтвердят «фактических» а не «юридических» выгодоприобретателей. Позиция ФНС;
  • Взыскание налоговых долгов организации с третьих лиц, в том числе с ее бенефициаров;
  • Штраф за непредставление пояснений;
  • Методические рекомендации ФНС и Следственного комитета, которые позволят выявлять умысел в налоговых правонарушениях;
  • Рассрочка платежа по результатам налоговых проверок.

2. Бухгалтерский учет. Принципиальные изменения бухгалтерского законодательства, вступающие в силу с 01 января 2018 года и на перспективу до 2021 г. Новации 2017 года применяем на практике и в 2018 году. Разбираемся в нюансах:

  • Если в ПБУ порядок учета не прописан, применяйте МСФО;
  • Порядок учета можно нарушить, если обоснуете это решение;
  • Если затраты на учет нерациональны, их можно сократить;
  • Малые предприятия вправе разрабатывать способы учета сами;
  • Если изменили учетную политику, пересчитайте все статьи баланса;
  • Иные изменения.

3. Налог на прибыль: исчисление и уплата в 2018 году с учетом последних изменений:

  • Обновление законодательной базы по налогу на прибыль;
  • Новые правила налогообложения прибыли КИК (436-ФЗ от 28.12.2017);
  • Инвестиционный налоговый вычет (335-ФЗ от 27.11.2017): порядок применения;
  • Требования к документальному оформлению расходов для целей исчисления налога на прибыль;
  • Амортизируемое имущество в налоговом учете: сложные вопросы;
  • Новые подходы ФНС к признанию расходов. Порядок признания в расходах стоимости имущества, не признаваемого амортизируемым. Сложные вопросы признания прочих расходов;
  • Налоговый учет расходов и необоснованная налоговая выгода в свете ст. 54.1. НК РФ;
  • Арбитражная практика по вопросам налогообложения прибыли.

4. НДС практика исчисления в 2018 году с учетом последних изменений:

  • Изменения в законодательстве по НДС с 2018 года, предусмотренные 335-ФЗ и 350-ФЗ от 27.11.2017: экспертный комментарий, разъяснения;
  • Особенности формирования налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг), в т. ч. при безвозмездной передаче;
  • Применение вычетов в отдельных ситуациях, период применения вычетов. Случаи и порядок восстановления НДС, ранее принятого к вычету;
  • Раздельный учет «входного» НДС при осуществлении облагаемых и не облагаемых НДС операций;
  • Новый порядок регистрации счетов-фактур (изменения в ПП РФ № 1137);
  • Требования к оформлению счетов-фактур с учетом последних изменений. Ошибки в оформлении, не препятствующие вычету;
  • Исправление счетов-фактур и оформление доплистов к книгам покупок и продаж. Особенности применения корректировочных счетов-фактур;
  • Представление пояснений налоговым органам по результатам камеральных проверок;
  • Проблемные вопросы исчисления НДС с учетом сложившейся арбитражной практики и разъяснений Минфина России.

5.Налог на имущество:

  • Сохранение старых льгот по движимому имуществу и другие изменения.

(Вы можете скачать счет в формате pdf, заполнить поля «Счет от _____»; «Плательщик» и распечатать.)


Заявка на участие в семинаре