Капранова Елена Ярославна
Специалист по вопросам внешнеэкономической деятельности: юридические вопросы,  бухгалтерский и налоговый учет, валютный контроль

Программа семинара:

  1. Изменения в валютном регулировании и валютном контроле 2019-2020: что важно знать бухгалтеру. Административная ответственность за нарушения норм валютного контроля.
  2. Бухгалтерская отчетность за 2019 год.
  3. Особенности для компаний, занимающихся ВЭД – требования действующих и новых нормативных актов Минфина России. Требования к представлению информации об Активах и Пассивах в бухгалтерском балансе у компаний ВЭД. Бухгалтерская и налоговая оценка основных средств, материалов и товаров, приобретенных по импортным контрактам. Оценка затрат, финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, выраженной в инвалюте и у.е. с учетом требований ПБУ 3 в бухгалтерском балансе. Информация о движении денежных средств и операций в иностранной валюте в ОДДС. Типичные ошибки в отчетности и как их избежать.
  4. Особенности учета. Практика применения изменений в ПБУ 3, действующих в 2019 году.
  5. НДС и налог на прибыль у экспортеров и импортеров 2019-2020. Определение для целей НДС места реализации работ (услуг). Обязанности российской организации как налогового агента по НДС. Ответственность налогового агента за нарушение ст.123 НК РФ. Порядок и условия для вычета НДС, уплаченного налоговым агентом. Алгоритм уплаты и вычета НДС, уплаченного при ввозе на территорию РФ, в т.ч. с территории ЕвразЭС. Отражение данного вычета в книге покупок.
  6. Подтверждение ставки НДС 0%. Право экспортера отказаться от ставки 0%. Комплект документов, предоставляемый в налоговые органы для подтверждения права на ставку 0%. Требования к оформлению счета-фактуры при реализации товаров в страны ЕвразЭС. Практика, ситуации, сложные моменты. Особенности в возмещении экспортного НДС.  Новое в порядке вычета НДС по работам (услугам), местом реализации которых не признается территория РФ.
  7. Формирование налоговой стоимости амортизируемых основных средств, сырья, материалов и товаров, приобретенных по импортным контрактам.
  8. Налогообложение по налогу на прибыль у экспортера, получающего доход в иностранной валюте.
  9. Налог на доход иностранного лица, получающего доход у российского лица – источника выплаты дохода. Налог на доход иностранного лица, получающего доход у российского лица – источника выплаты дохода. Документы, которые обязано предоставить налоговому агенту иностранное юридическое лицо, получающее доход у источника выплаты дохода в соответствии с требованиями п.1 ст.312 НК РФ.
  10. Требования к документам, подтверждающим право на получение дохода (арбитражная практика).
  11. Загранкомандировки: особенности расчетов с подотчетными лицами.

Ответы на вопросы, практические рекомендации

Каждому участнику в подарок раздаточный материал от лектора


Стоимость участия — 4200 руб./чел.  7500 руб./ 2 чел.


Заявка на участие в семинаре

Второго и последующего участников от организации укажите ниже в поле "Сообщение"
Напоминаем, что нажимая кнопку «Отправить», Вы даете свое согласие на обработку указанных персональных данных, в соответствии с Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Положении о персональных данных.